认证内容ISO9000质量体系认证
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ISO9001认证培训新版标准及应用培训
周期1个月内
*申请认证范围覆盖产品或服务的相关法律法规标准:
国家/行业标准:
企业标准:
*在申请认证**年内是否被部门处罚或发生过重大质量、环境、职业健康安全、食品安全事故或顾客投诉: □否/ □是,如选择此项,请简述有关情况:
*管理体系开始运行的时间:
(现场审核前应至少运行3个月,行业6个月): 年 月 日
*管理体系一体化结合程度评价(适用于多体系):考虑以下因素的一体化程度(Y)
a) 文件的整合程度(包括作业文件的适度融合程度)(20分):Y1=
b) 管理评审是否考虑了总体经营战略和计划(15分):Y2=
c) 内部审核是否采用了一体化方法(15分):Y3=
d) 方针和目标是否采用了一体化方法(15分):Y4=
e) 体系过程可否采用了一体化方法(15分):Y5=
f) 改进机制(纠正和预防措施、测量和持续改进)是否采用了一体化方法(10分):Y6=
g) 管理支持和管理职责一体化程度(10分);Y7=
管理体系一体化程度Y=(Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+Y6+Y7) × =
查文件的签字手续是否完备(抽查两个文件)
1.《质量手册》由品质部编写,总经理审批。
2.《进货检验规范》,由品质主管编写,管代审核,总经理批准。
抽查相应文件
体系文件均在受控状态,受控文件清单包括了所有受控文件。
抽取两个部门文件进行对照检查
抽《程序文件》受控。
抽《成品检验规范》受控。
查评审更新记录
公司体系刚建立,体系文件尚未变更版本。
检查记录
公司目前无过期、销毁文件。
![ISO9001认证](//l.b2b168.com/2020/08/19/17/202008191741369229724.jpg)
需提供的文件资料清单
工商营业执照/事业单位证书/社团登记证书原件及复印件
质量管理体系覆盖的活动涉及法定经营资质、行政许可证书正本原件及复印件(适用时)
质量管理体系认证证书正本原件及复印件。
证书有效期或两年内的有关审核资料:
认证申请书/合同;
审核计划;
审核/末次会认签到表;
初审/监督审核报告/阶段审核文件;
不符合/不合格项报告
认证费用。
有效的管理体系文件:
管理体系手册;
程序文件;
管理体系方针、目标;
多场所、临时现场活动、活动分包情况(适用时)
证书有效期或近两年内的内审、管理评审记录、报告:
内部审核材料(内审计划、检查表、不合格报告、内审报告)
管理评审输入(材料)/输出(报告)。
有效的管理体系有关文件、记录(适用时):
质量管理体系覆盖产品或服务的质量标准清单;
产品检验/过程控制记录;
不合格品控制记录;
![ISO9001认证](//l.b2b168.com/2020/11/22/13/202011221301048336394.jpg)
办公环境规章制度
*1条 为规范公司办公环境的管理,充分利用公司资源,美化办公环境,特制订本制度。
*二条 公司办公环境的归口管理者为行政财务部,具体负责办公区打扫卫生,各部门及员工应积配合保持。
*三条 公司办公环境的布置应符合公司的企业文化标准,体现公司整体形象。
*四条 公司员工应爱护公司财产,保持办公场所的整洁。
公共办公区域(含会议室)内尽量少吸烟。
*五条 办公区域内不得大声喧哗,以免妨碍他人工作。接听电话时应控制音量。手机应放在震动档或将音量调低。
*六条 不得在办公区域串岗。
*七条 不得在办公区得随意扔果皮纸屑,不得乱挂衣服及杂物。
*八条 公司员工的办公设施购置(包括行政部或办公区、桌椅、电脑、电话、办公用品等)由行政部审批,行政行政部按规定配备。如有需要,应提出申请,经批准后配备。配备后员工个人不得随意进行调整。出现故障后应及时报修。
*九条 员工办公桌面应保持整洁,不得堆放食物等个人物品。
*十条 本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。
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1.0 目的
对质量体系所要求的记录进行控制和管理,用以质量体系符合要求并有效运行,为生产提供可追溯性,必要时采取纠正预防措施。
2.0 范围
适用于质量记录使用、收集、标识、保存、查/借阅及归档、参与作业的相关部门和个人。
3.0 定义(无)
4.0流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
查阅
质量记录填写
质量记录汇总
呈批、收集、归档
销毁
保存
人事/文员
质量记录一览表
汇总所有质量管理表单
使用部门
相关表单
认真、及时、准确、完整、清晰填写表单
使用部门
相关表单
按流程规定报审/批表单
及时分类整理归档己填写完整的表单,建立标识与索引,以便于查找
相关部门
相关表单
按规定保存年限分类保存,做好“五防”工作
相关部门
需求部门、外部机构
内部查阅,经过部门主管与保管人审核,外部查阅经过管代确认
相关部门
销毁记录
逾期记录,按规定审批并有人监督销毁,保存销毁记录
1、获证的管理体系持续地或严重地不满足认证要求,包括对体系运行有效性要求;
2、在监督审核中发现的不符合项,在商定的时间内未采取有效的纠正、纠正措施;
3、不能在规定的时限内接受监督审核或再认证审核;
4、未按认证证书和标志管理规定要求使用乙方签发的管理体系证书和认证标志;
5、管理体系发生重大变更已不满足原认证覆盖范围要求,未及时通知乙方并得到妥善处理;
6、发生影响产品质量/环境绩效/职业健康安全绩效的重大事故,或国家行业监察发现重大问题;
7、被有关执法部门责令停业整顿或者其他重大处罚措施;
8、被地方认证部门发现体系运行存在问题;
9、持有的行政许可、资质证书、强制性认证证书等过期失效,重新提交的申请已被受理但尚未换证的情况;对其投诉或任何其它信息证实表明获证组织不再符合公司的相关规定要求;
10、未按规定及时交纳有关认证费用;不承担、履行认证合同约定的责任和义务;
11、获证客户主动请求暂停;
12、其他影响管理体系有效性的情况。