认证内容ISO9000质量体系认证
所在地厦门&福州
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适用标准ISO9001:2015
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优势真实有效
*拟认证领域及标准:
R质量管理体系认证(QMS)
□建筑工程行业质量管理体系认证(EC)
□器械质量管理体系认证(MDQMS)
□环境管理体系认证(EMS)
□职业健康安全管理体系认证(OHSAS)
□食品安全管理体系认证(FSMS)
□危害分析与关键控制点认证(HACCP)
□环境健康与安全管理体系(HSE)
□重要产品追溯性管理体系认证(TTRMD)
□其他:
不适用/删减条款说明:条款如下:
文件评审概述(适用时)
管理手册内容覆盖的管理体系有:□Q □E □S □F □H,□符合 □不符合 对应的认证依据标准的各条款要求;删减 条款,□合理 □不合理;识别了 为外程,□充分 □不充分;与行业特点 □相符 □不相符;□具备 □不具备 可操作性;文审提出的 个问题 □已纠正 □未纠正。
程序文件/作业书:□具备 □不具备 可操作性。
文件评审结论:□符合标准要求 □基本符合标准要求,需改进。
一阶段问题点的验证(适用时)
经验证阶段审核提出的问题点已整改:
□符合要求 □基本符合要求 □不符合要求

建议注册范围:(应与认证证书内容一致)
□QMS:
□EMS:
□OHSMS:
□FSMS:
□HACCP:
□其它 :
建议认证覆盖的生产场所/分场所
下次审核建议
1) 日期: 年 月
2) 重点检的条款/要素
QMS:
EMS:
OHSMS:
FSMS:
HACCP:
3) 其他:
与客户确认的结合审核安排:

文件规章制度
*1条 为规范公司文件处理工作,避免文件处理中的扯皮推诿现象,提高工作效率,特制订本制度。
*二条 公司管理文件处理的归口部门为资料员。
*三条 以公司名义发的文件为自制文。上行文(发往上级单位的文件)一般用“请示”、“报告”等文种;下行文(发往下属分公司、员工的文件)一般用“通知”、“学习交流通报”、“决定”、“任命”、等文种。请示类文件一事一报,主报单位为受理该事项的上级机关,其它上级单位也应知晓该事项时,可以抄报形式报送。
*四条 自制文件(主要是学习通报,一月一期)由资料员搜集拟文,拟文时应注意规范用语,简明扼要,表达清晰。自制文校对由拟稿人负责。
*五条 自制文件统一由行政部审稿后签发。
*六条 资料员负责发文后的信息收集及反馈,并及时将文件归档。
*七条 公司收到外单位发来的文件为外来文。资料员对外来文进行收文登记后,由行政部拟办(拟办时,应办文人员、传阅范围,重要文件应送公司总经理阅批);需要办理的文件先交办文人员办理,办文责任人应将办理结果以文字形式在办文单上记载,并向行政部进行汇报。资料员负责文件催办和信息反馈,加快文件传阅速度,及时归档。
*八条 文件处理过程中,凡涉及文件的人员均应遵守公司有关保密规定,注意保密。
*九条 文件处理过程中,阅件人应用钢笔签署名字和日期。
*十条 本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政部。

办公环境规章制度
*1条 为规范公司办公环境的管理,充分利用公司资源,美化办公环境,特制订本制度。
*二条 公司办公环境的归口管理者为行政财务部,具体负责办公区打扫卫生,各部门及员工应积配合保持。
*三条 公司办公环境的布置应符合公司的企业文化标准,体现公司整体形象。
*四条 公司员工应爱护公司财产,保持办公场所的整洁。
公共办公区域(含会议室)内尽量少吸烟。
*五条 办公区域内不得大声喧哗,以免妨碍他人工作。接听电话时应控制音量。手机应放在震动档或将音量调低。
*六条 不得在办公区域串岗。
*七条 不得在办公区得随意扔果皮纸屑,不得乱挂衣服及杂物。
*八条 公司员工的办公设施购置(包括行政部或办公区、桌椅、电脑、电话、办公用品等)由行政部审批,行政行政部按规定配备。如有需要,应提出申请,经批准后配备。配备后员工个人不得随意进行调整。出现故障后应及时报修。
*九条 员工办公桌面应保持整洁,不得堆放食物等个人物品。
*十条 本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。
1、获证的管理体系持续地或严重地不满足认证要求,包括对体系运行有效性要求;
2、在监督审核中发现的不符合项,在商定的时间内未采取有效的纠正、纠正措施;
3、不能在规定的时限内接受监督审核或再认证审核;
4、未按认证证书和标志管理规定要求使用乙方签发的管理体系证书和认证标志;
5、管理体系发生重大变更已不满足原认证覆盖范围要求,未及时通知乙方并得到妥善处理;
6、发生影响产品质量/环境绩效/职业健康安全绩效的重大事故,或国家行业监察发现重大问题;
7、被有关执法部门责令停业整顿或者其他重大处罚措施;
8、被地方认证部门发现体系运行存在问题;
9、持有的行政许可、资质证书、强制性认证证书等过期失效,重新提交的申请已被受理但尚未换证的情况;对其投诉或任何其它信息证实表明获证组织不再符合公司的相关规定要求;
10、未按规定及时交纳有关认证;不承担、履行认证合同约定的责任和义务;
11、获证客户主动请求暂停;
12、其他影响管理体系有效性的情况。
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